淮南市绿化工作推进中心2023年部门预算-4188云顶集团
淮南市绿化工作推进中心2023年
部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.淮南市绿化工作推进中心2023年收支总表
2.淮南市绿化工作推进中心2023年收入总表
3.淮南市绿化工作推进中心2023年支出总表
4.淮南市绿化工作推进中心2023年财政拨款收支总表
5.淮南市绿化工作推进中心2023年一般公共预算支出表
6.淮南市绿化工作推进中心2023年一般公共预算基本支出表
7.淮南市绿化工作推进中心2023年政府性基金预算支出表
8.淮南市绿化工作推进中心2023年国有资本经营预算支出表
9.淮南市绿化工作推进中心2023年项目支出表
10.淮南市绿化工作推进中心2023年政府采购支出表
11.淮南市绿化工作推进中心2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)组织贯彻执行《安徽省全民义务植树条例》、《淮南市城市绿化管理办法》,以及国家、省有关国土绿化的其他法律、法规;
(二)组织指导各县区、各部门(系统)全民义务植树发展规划的编制,并监督实施;
(三)组织全市义务植树活动,指导和检查部门绿化和城市绿化等工作;
(四)组织开展全民义务植树和国土绿化的宣传发动工作。
(五)组织开展国土绿化教育和植纪念树、造纪念林等绿色文明建设活动;
(六)组织开展古树名木的普查、保护管理工作;
(七)组织开展全市绿化评比表彰工作;
(八)承担市绿化工作推进中心日常工作;
(九)负责全市花卉发展规划、建设和管理,指导市花卉协会工作;
(十)承办市绿化工作推进中心、林业局交办的其他事项。
二、部门预算构成
淮南市绿化工作推进中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
一、持续推进淮河、江淮运河生态廊道建设。按照《淮南市绿化委员会关于做好2023年造林绿化工作的通知》(淮绿〔2023〕1号)要求,从明晰任务责任、建立推进机制、科学组织施工、创新体制机制、强化监督检查、营造社会氛围等方面扎实推进淮河、江淮运河生态廊道建设,2023年淮河、江淮运河生态廊道两侧15公里范围内增绿扩量1890.5亩,森林质量提升57825亩。
二、扎实推进森林创建工作。2023年创建省级森林城镇1个,森林村庄30个,建立健全推进机制,强化全过程督查指导,进一步巩固“四旁四边四创”国土绿化提升行动建设成果。同时,开展森林城镇、森林村庄创建“回头看”行动。
三、组织安排好全市义务植树活动。精心组织市几大班子领导及市直机关开展义务植树活动。加强宣传动员,普及并拓宽公民义务植树尽责形式。创新工作举措,用好用活全民义务植树网站,提高市民对“互联网 义务植树”的知晓率和参与度,不断拓展实体参与和网络参与的有效途径。
四、开展古树名木保护工作。按照《安徽省古树名木保护条例》的要求,切实加强130株古树名木保护工作,对凤台县、谢家集区等濒危古树开展抢救性保护,落实古树名木国元护林保,建立健全古树名木“五个一”保护机制。
五、深化新一轮林长制改革助力乡村振兴工作。开展全市林业产业发展规划、评估、论证工作,编制《淮南市林业产业发展指南》,高效推进林业产业发展。全市4个回族乡、23个回族村持续实施民族乡村“百村千树“行动。
六、完成上级绿化委员会及局领导交办的其他事宜。
第二部分 2023年部门预算表
部门(单位)公开表1
淮南市绿化工作推进中心2023年收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
104 |
一、一般公共服务支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
11.6 |
|
|
九、卫生健康支出 |
2.4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
81.1 |
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.8 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 小 计 |
104 |
本 年 支 出 小 计 |
104 |
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
收 入 总 计 |
104 |
支 出 总 计 |
104 |
部门(单位)公开表2
淮南市绿化工作推进中心2023年收入总表
单位:万元
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
xx部门 |
104 |
104 |
104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xx部门本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xx部门下属单位1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xx部门下属单位2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)公开表3
淮南市绿化工作推进中心2023年支出总表
单位:万元
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
208 |
社会保障和就业支出 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.7 |
7.7 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
81.1 |
56.1 |
25.0 |
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
81.1 |
56.1 |
25.0 |
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
81.1 |
56.1 |
25.0 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.8 |
8.8 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.8 |
8.8 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.8 |
5.8 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.1 |
3.1 |
|
|
|
|
总 计 |
104.0 |
79.0 |
25.0 |
|
|
|
部门(单位)公开表4
淮南市绿化工作推进中心2023年财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
104 |
一、本年支出 |
104 |
(一)一般公共预算拨款 |
104 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
11.6 |
|
|
(九)卫生健康支出 |
2.4 |
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
81.1 |
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
8.8 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
104 |
支 出 总 计 |
104 |
部门(单位)公开表5
淮南市绿化工作推进中心2023年一般公共预算支出表
单位:万元
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
11.6 |
11.6 |
11.5 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.6 |
11.6 |
11.5 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.7 |
7.7 |
7.7 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.8 |
3.8 |
3.8 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
|
|
213 |
农林水支出 |
81.1 |
56.1 |
53.1 |
3.0 |
25.0 |
21302 |
林业和草原 |
81.1 |
56.1 |
53.1 |
3.0 |
25.0 |
2130204 |
事业机构 |
81.1 |
56.1 |
53.1 |
3.0 |
25.0 |
221 |
住房保障支出 |
8.8 |
8.8 |
8.8 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.8 |
8.8 |
8.8 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
|
总 计 |
104.0 |
79.0 |
75.9 |
3.1 |
25.0 |
部门(单位)公开表6
淮南市绿化工作推进中心2023年一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
70.7 |
70.7 |
|
30101 |
基本工资 |
22.6 |
22.6 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.5 |
2.5 |
|
30103 |
奖金 |
12.8 |
12.8 |
|
30107 |
绩效工资 |
12.9 |
12.9 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.7 |
7.7 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.8 |
3.8 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.4 |
2.4 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.8 |
5.8 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3.1 |
|
3.1 |
30201 |
办公费 |
0.3 |
|
0.3 |
30207 |
邮电费 |
0.0 |
|
0.0 |
30216 |
培训费 |
0.5 |
|
0.5 |
30228 |
工会经费 |
1.4 |
|
1.4 |
30229 |
福利费 |
0.5 |
|
0.5 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.3 |
|
0.3 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.2 |
5.2 |
|
30302 |
退休费 |
0.6 |
0.6 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.6 |
4.6 |
|
总 计 |
79.0 |
75.9 |
3.1 |
部门(单位)公开表7
淮南市绿化工作推进中心2023年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
注:淮南市绿化工作推进中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表8
淮南市绿化工作推进中心2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
总 计 |
|
|
|
|||||
注:淮南市绿化工作推进中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。 |
部门(单位)公开表9
淮南市绿化工作推进中心2023年项目支出表
单位:万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
特定目标类 |
古树名木保护经费 |
淮南市绿化工作推进中心 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
义务植树绿化经费 |
淮南市绿化工作推进中心 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)公开表10
淮南市绿化工作推进中心2023年政府采购支出表 单位:万元 |
|||||||
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
注:淮南市绿化工作推进中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表11
淮南市绿化工作推进中心2023年政府购买服务支出表 单位:万元 |
|||||||
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
注:淮南市绿化工作推进中心没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南市绿化工作推进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市绿化工作推进中心2023年收支总预算104万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
淮南市绿化工作推进中心2023年收入预算104万元,其中,本年收入104万元,上年结转收入0万元。
(一)本年收入104万元,主要包括:一般公共预算拨款收入104万元,占100%,比2022年预算增加35.78万元,增长52%,增长原因主要是新进工作人员以及人员基本支出增加。
三、关于2023年支出总表的说明
淮南市绿化工作推进中心2023年支出预算104万元,比2022年预算增加35.78万元,增长52%,增长原因主要是新进工作人员以及人员基本支出增加。其中,基本支出79万元,占75.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出25万元,占24.1%,主要用于林业事业的项目运转支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮南市绿化工作推进中心2023年财政拨款收支预算104万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款104万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入104万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出11.6万元,占11.15%;卫生健康支出2.4万元,占2.3%;农林水支出81.1万元,占77.98%;住房保障支出8.8万元,占8.46%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市绿化工作推进中心2023年一般公共预算支出104万元,比2022年预算增加35.78万元,增长52%,主要原因:新进工作人员以及人员基本支出增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出11.6万元,占11.15%;卫生健康支出2.4万元,占2.3%;农林水支出81.1万元,占77.98%;住房保障支出8.8万元,占8.46%
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算7.7万元,比2022年预算增加3.48万元,增长82.46%,增长原因主要是新进工作人员。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算3.8万元,比2022年预算增加3.8万元,增长100%,增长原因主要是职业年金开始实缴。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2023年预算2.4万元,比2022年预算增加0.58万元,增长31.8%,增长原因主要是新进工作人员。
4.农林水支出(类)林业和草原(款) 事业机构(项)2023年预算81.1万元,比2022年预算增加23.96万元,增长41.93%,增长原因主要是新进工作人员及基本支出增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2023年预算5.8万元,比2022年预算增加2.64万元,增长83.54%,增长原因主要是工作人员增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)2023年预算3.1万元,比2022年预算增加1.29万元,增长71.27%,增长原因主要是工作人员增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市绿化工作推进中心2023年一般公共预算基本支出79万元,其中,人员经费75.9万元,公用经费3.1万元。
(一)人员经费75.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费3.1万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
淮南市绿化工作推进中心2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市绿化工作推进中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
淮南市绿化工作推进中心2023年预算共安排项目支出25万元,比2022年预算减少5万元,下降20%,下降原因主要是项目压减。主要包括:本年财政拨款安排25万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
淮南市绿化工作推进中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
淮南市绿化工作推进中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“义务植树绿化经费”项目。
(1)项目概述:1、组织市党政军等几大班子开展3.12植树节、市直机关义务植树活动;2、宣传发动全市义务植树活动,义务尽责率90%,为林业和生态建设提供全民参与的良好氛围。
(2)立项依据:1、全国人大开展全民义务植树的决议、《森林法》、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》、全国绿化委员会关于印发《全民义务植树尽责形式管理办法(试行)》的通知、《安徽省全民义务植树条例》。2、市委、市政府领导高度重视生态环境建设,也是实施林业增绿增效行动和新一轮林长制改革的迫切需要;也是适应广大市民爱绿、护绿、植绿的改善生态环境的迫切需要。
(3)实施主体:淮南市绿化工作推进中心。
(4)起止时间:2023年1月至2023年12月。
(5)项目内容:完成义务植树450万株以上,尽责率达到90%以上,为林业增绿增效工程、文明城市创建提供强有力的民众支持氛围,为圆满完2023年植树造林、林业增绿增效工程等各项任务和创建国家森林城市打下坚实的基础。
分阶段实施计划:
一、2023年1-4月。组织市党政军等几大班子、市直机关开展义务植树活动。购置树苗9万元;安排场地200亩左右,植树场地平整、整理、挖穴、运土备土、支架保护等4万元,合计13万元。二、3-12月义务植树基地的养护,费用4万元。当年200亩义务植树基地及历年舜耕山、上窑山义务植树基地的养护。三、3-12月宣传报导,费用3万元。中央、省、市报刊、电台进行义务植树宣传。
(6)年度预算安排:20万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2023年度) |
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项目名称 |
义务植树绿化经费 |
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主管部门 及代码 |
淮南市林业局 105 |
实施单位 |
淮南市绿化工作推进中心 |
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项目来源 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
20万元 |
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其中:财政拨款 |
20万元 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
目标1: 完成义务植树450万株以上,尽责率达到90%以上,为林业增绿增效工程、“四旁四边四创”绿化提升行动、创建森林城市文明城市提供强有力的民众支持氛围,为圆满完成植树造林、林业增绿增效工程、“四旁四边四创”各项任务打下坚实的基础。 目标2:进一步增强我市全民义务植树意识,提高全市城乡绿化水平、改善生态环境 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:全市全年义务植树 |
450万株以上 |
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质量指标 |
指标1:成活率 |
95% |
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指标2:保存率 |
85% |
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时效指标 |
指标1:植树活动场地的平整、备土、购买树苗、栽植等 |
1-4月 |
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指标2:当年树木及其他义务植树基地的养护 |
4-12月 |
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成本指标 |
指标1:全市义务植树活动的宣传 |
3万元 |
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指标2:树活动场地的平整、备土、购买树苗及支架等 |
13万元 |
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指标3:当年树木及其他义务植树基地树木的养护 |
4万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1:改善城乡人居环境和生活工作环境;提高广大林民的森林资源质量意识 |
显著提升 |
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社会效益指标 |
指标1:通过义务植树活动的开展,全民支持、参与林业生态建设的氛围浓厚,有力推进了全市林业工作;城乡生态环境显著改善,提升市民幸福指数。 |
显著改善 |
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生态效益指标 |
指标1:义务植树步入良性循环轨道,较大地发挥了森林涵养水源、保持水土、调节气候、改善生态环境等功能。 |
显著改善 |
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可持续影响指标 |
指标1:提升淮南城市形象,有力推动了我市创建全国文明城市和国家森林城市。 |
有效提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1:群众满意度 |
90%以上 |
(二)机关运行经费。
淮南市绿化工作推进中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2023年无机关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况。
淮南市绿化工作推进中心2023年政府采购预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,淮南市绿化工作推进中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套),购置费*0万元;安排购置单价100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2023年,淮南市绿化工作推进中心1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。